Orden de Compra N° 1267
Visualización, PDF, documentos, facturas e ítems.
| Proveedor: |
KÜPFER HNOS. S.A. |
| Rut: |
90.844.000-5 |
| Dirección: |
LIBERTAD 58 SANTIAGO |
| Contacto: |
Mario Javier Flores Mickelson |
| Teléfono: |
- |
| Mail: |
mfloresm@kupfer.cl |
|
| Orden Compra |
| N° |
1267 |
| Fecha |
24/08/2026 |
| Moneda |
PESOS |
| C. Costo |
tecton |
|
| EMITIR FACTURA A: |
ALAYA INGENIERIA LTDA. |
| RUT: |
76.325.676-6 |
| DIRECCIÓN: |
MADAME CURIE 2332 OF. 34, CALAMA |
| ITEM |
CANTIDAD |
UNID |
DESCRIPCIÓN |
CÓDIGO |
PRECIO UNITARIO |
DESCUENTO EMPRESA |
PRECIO TOTAL |
| 2 |
2.304 |
UN |
PLANCHA ACERO CARBONO 6.0X2000X6000 MM |
|
$770,00 |
$0,00 |
$1.774.080,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
| |
|
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
|
Observaciones:
-
| Forma de pago: |
CREDITO 30 DÍAS |
| RAZÓN SOCIAL: |
KUPFER HERMANOS |
| RUT: |
90.844.000-5 |
| Cotización: |
- |
| Plazo de entrega: |
- |
| Lugar de Entrega: |
CALAMA |
| Coordinar: |
Marcelo Salvatierra Gale/ Sergio Suarez Sanchez |
| FONO: |
982937468 / 997446299 |
| Mail: |
msalvatierra@alayaing.cl / ssuarez@alayaing.cl |
|
| SUBTOTAL |
$1.774.080,00 |
| DSCTO. |
$0,00 |
| TOTAL NETO |
$1.774.080,00 |
| IVA |
$337.075,20 |
| TOTAL |
$2.111.155,20 |
|
IMPORTANTE : LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DEBERA SER ACEPTADA O RECHAZADA DENTRO DEL TERMINO DE 24 HORAS DE SU RECEPCION. EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA TACITAMENTE ACEPTADA EN TODOS SUS TERMINOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA MISMA SERA PLENAMENTE EXIGIBLE.