Orden de Compra N° 1267

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Proveedor: KÜPFER HNOS. S.A.
Rut: 90.844.000-5
Dirección: LIBERTAD 58 SANTIAGO
Contacto: Mario Javier Flores Mickelson
Teléfono: -
Mail: mfloresm@kupfer.cl
Orden Compra
N° 1267
Fecha 24/08/2026
Moneda PESOS
C. Costo tecton
EMITIR FACTURA A: ALAYA INGENIERIA LTDA.
RUT: 76.325.676-6
DIRECCIÓN: MADAME CURIE 2332 OF. 34, CALAMA
ITEM CANTIDAD UNID DESCRIPCIÓN CÓDIGO PRECIO UNITARIO DESCUENTO EMPRESA PRECIO TOTAL
2 2.304 UN PLANCHA ACERO CARBONO 6.0X2000X6000 MM $770,00 $0,00 $1.774.080,00
  $0,00 $0,00 $0,00
  $0,00 $0,00 $0,00
  $0,00 $0,00 $0,00
  $0,00 $0,00 $0,00
  $0,00 $0,00 $0,00
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  $0,00 $0,00 $0,00
  $0,00 $0,00 $0,00
  $0,00 $0,00 $0,00
  $0,00 $0,00 $0,00
Observaciones:
-
Forma de pago: CREDITO 30 DÍAS
RAZÓN SOCIAL: KUPFER HERMANOS
RUT: 90.844.000-5
Cotización: -
Plazo de entrega: -
Lugar de Entrega: CALAMA
Coordinar: Marcelo Salvatierra Gale/ Sergio Suarez Sanchez
FONO: 982937468 / 997446299
Mail: msalvatierra@alayaing.cl / ssuarez@alayaing.cl
SUBTOTAL $1.774.080,00
DSCTO. $0,00
TOTAL NETO $1.774.080,00
IVA $337.075,20
TOTAL $2.111.155,20
Firma autorizada
Firma Autorizada
IMPORTANTE : LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DEBERA SER ACEPTADA O RECHAZADA DENTRO DEL TERMINO DE 24 HORAS DE SU RECEPCION. EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA TACITAMENTE ACEPTADA EN TODOS SUS TERMINOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA MISMA SERA PLENAMENTE EXIGIBLE.
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Item Cant. Unid. Descripción Código Precio Unit. Dscto. Total Guardar Bodega Eliminar
2 $1.774.080,00
Documentos de la orden
Documento Tipo Acción
factura 10402414 image/jpeg Descargar
Facturas asociadas
N° Fecha Estado Total Documento Acciones
10402414 24/08/2026 REGISTRADA $2.111.155,20
Documento factura: factura 10402414 Descargar